DOU 23/12/2022 - Diário Oficial da União - Brasil 3
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26
Nº 241, sexta-feira, 23 de dezembro de 2022
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023 - UASG 120072
Nº Processo: 67613041587202111. Objeto: Registro de preços para Aquisição
de Gêneros Alimentícios II, para atender as demandas da Seção de Subsistência do
Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II e
apoiar, com alimentação, Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, e o Esquadrão de Saúde de
Curitiba.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 23/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h30
às 16h00. Endereço: Av. Prefeito Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri, Bacacheri - Curitiba/PR
ou https://www.gov.br/compras/edital/120072-5-00001-2023. Entrega das Propostas: a
partir de 23/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
09/01/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JANO FERREIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 22/12/2022) 120072-00001-2022NE000097
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA
A E R O N ÁU T I C A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 51/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 51/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente
(APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES), a fim de atender as demandas da Base
Aérea de Anápolis. No valor total de R$ 197.444,62 (Cento e noventa e sete mil e
quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Item adjudicado e
valor: CENTURY COMERCIAL EIRELI - 02.885.591/0001-57, 01 item, totalizando R$
24.858,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais), W.E.V COMERCIAL
LTDA - 04.372.852/0001-60, 04 itens, totalizando R$ 16.570,00 (Dezesseis mil e quinhentos
e
setenta
reais),
BRASFITNESS
COMERCIO
DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA
-
11.753.865/0001-45, 05 itens, totalizando R$ 36.221,30 (Trinta e seis mil e duzentos e vinte
e um reais e trinta centavos), 3G FITNESS LTDA - 41.453.677/0001-62, 07 itens, totalizando
R$ 98.490,00 (Noventa e oito mil e quatrocentos e noventa reais), BRAVA SUL COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI - 42.418.039/0001-73, 01 item, totalizando R$
10.900,00 (Dez mil e novecentos reais), BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI -
94.684.099/0001-31, 05 itens, totalizando R$ 10.405,32 (Dez mil e quatrocentos e cinco
reais e trinta e dois centavos). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 21 de
dezembro de 2022, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio:
Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás,
Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 61/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 61/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente
(Aparelhos, Utensílios ou Equipamento de Uso Médico, Odontológico, Laboratorial e
Hospitalar, Aparelhos e Utensílios Domésticos; Máquinas, Utensílios e Equipamentos
Diversos; Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório; Mobiliário em Geral e
Equipamentos de Tic - Impressoras), a fim de atender às necessidades do Esquadrão de
Saúde de Anápolis. No valor total de R$ 91.903,38 (Noventa e um mil e novecentos e três
reais e trinta e oito centavos). Item adjudicado e valor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - 04.709.243/0001-54, 01 item, totalizando R$ 16.760,00 (Dezesseis mil e
setecentos e sessenta reais), OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA -
05.895.525/0001-56, 02 itens, totalizando R$ 764,52 (Setecentos e sessenta e quatro reais
e cinquenta e dois centavos), LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - 13.825.298/0001-10,
01 item, totalizando R$ 6.059,70 (Seis mil e cinquenta e nove reais e setenta centavos), J.L.
DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA - 15.733.417/0001-30, 01 item, totalizando R$
5.469,16 (Cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), MRV
PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 17.428.167/0001-50, 04 itens,
totalizando R$ 7.220,00 (Sete mil e duzentos e vinte reais), QUARTZ INDUSTRIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - 39.157.266/0001-88, 01 item,
totalizando R$ 12.200,00 (Doze mil e duzentos reais), ABC EQUIPAMENTOS HOSP I T A L A R ES
LTDA - 40.014.621/0001-49, 01 item, totalizando R$ 38.910,00 (Trinta e oito mil e
novecentos e dez reais), ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS,
ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA - 79.984.357/0001-01, 01 item, totalizando R$ 4.520,00
(Quatro mil e quinhentos e vinte reais). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar
de 20 de dezembro de 2022, data de sua homologação e encontra-se disponível, na íntegra
no sítio: Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá
de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62) 3329-7001.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 53/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 53/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo
(Ferramentas), a fim de atender às necessidades dos diversos setores da Base Aérea de
Anápolis. No valor total de R$ 170.612,01 (Cento e setenta mil e seiscentos e doze reais e
um centavo). Item adjudicado e valor: J. J. VITALLI - 08.658.622/0001-13, 17 itens,
totalizando R$ 2.952,16 (Dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais e dezesseis
centavos), AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - 10.463.704/0001-54, 35 itens,
totalizando R$ 5.331,41 (Cinco mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e um
centavos), COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - 10.942.831/0001-36, 04 itens, totalizando
R$ 877,45 (Oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), FER G AV I
COMERCIAL LTDA - 14.968.227/0001-30, 33 itens, totalizando R$ 72.400,60 (Setenta e dois
mil e quatrocentos reais e sessenta centavos), DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI -
21.793.208/0001-85, 03 itens, totalizando R$ 4.857,88 (Quatro mil e oitocentos e
cinquenta e sete
reais e oitenta e
oito centavos), GGV COMERCIAL
EIRELI -
35.236.131/0001-57, 19 itens, totalizando R$ 57.049,45 (Cinquenta e sete mil e quarenta e
nove reais e quarenta e cinco centavos), POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - 46.367.384/0001-86, 50 itens, totalizando R$ 27.143,06
(Vinte e sete mil e cento e quarenta e três reais e seis centavos). A referida Ata tem
validade de 12 meses a contar de 20 de dezembro de 2022, data de sua homologação e
encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações da BAAN, sito à BR 414, KM
04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62)
3329-7001.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 60/BAAN/2022
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 60/BAAN/2022 cujo objeto da presente
licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo
(Combustíveis e Lubrificantes Automotivos, Combustíveis e Lubrificantes para outras
finalidades e Material para Manutenção de Veículos), a fim de atender as demandas da
Base Aérea de Anápolis. No valor total de R$ 373.743,72 (Trezentos e setenta e três mil e
setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). Item adjudicado e valor: CPX
DISTRIBUIDORA S/A - 10.158.356/0001-01, 01 item, totalizando R$ 58.050,00 (Cinquenta e
oito mil e cinquenta reais), LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI -
18.153.504/0001-07, 01 item, totalizando R$ 11.360,00 (Onze mil e trezentos e sessenta
reais), CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 18.707.234/0001-39, 01 item, totalizando R$
2.167,20 (Dois mil e cento e sessenta e sete reais e vinte centavos), NV IMPORT COMERCIO
E SERVICOS LTDA - 18.746.144/0001-57, 54 itens, totalizando R$ 21.994,80 (Vinte e um mil
e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), SOMARK DISTRIBUIDORA DE
PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI - 20.010.599/0001-51, 01 item, totalizando R$
6.510,00 (Seis mil e quinhentos e dez reais), AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E
PECAS LTDA - 20.063.556/0001-34, 08 itens, totalizando R$ 181.961,80 (Cento e oitenta e
um mil e novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), J. MARANGONI
COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 20.649.395/0001-65, 13 itens,
totalizando R$ 18.306,98 (Dezoito mil e trezentos e seis reais e noventa e oito centavos),
ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA - 33.647.532/0001-74, 02 itens, totalizando R$ 4.430,00
(Quatro mil e quatrocentos e trinta reais), MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SER V I CO S
AUTOMOTIVOS EIRELI - 34.638.332/0001-18, 03 itens, totalizando R$ 1.024,92 (Um mil e
vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), ARMY BATERIAS LTDA - 37.902.352/0001-
42, 02 itens, totalizando R$ 16.160,00 (Dezesseis mil e cento e sessenta reais), TATIANE
KARLA PERES 88883434668 - 42.687.290/0001-33, 03 itens, totalizando R$ 8.447,40 (Oito
mil e
quatrocentos e quarenta
e sete
reais e quarenta
centavos), ENGEMAQ
COMPONENTES PARA TRATORES LTDA - 55.118.103/0001-42, 05 itens, totalizando R$
43.330,62 (Quarenta e três mil e trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos). A
referida Ata tem validade de 12 meses a contar de 20 de dezembro de 2022, data de sua
homologação e encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações da BAAN,
sito à BR 414, KM 04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62)
3329-7257, Fax (62) 3329-7001.
JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2022 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.009397/2022-30.
Dispensa Nº 55/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 83.310.441/0062-39 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS. Objeto: é
objeto desta contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade
compra institucional, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para atendimento da
demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital
da
chamada
pública
n.º
03/GAPCO/2022,
que
integra
o
presente
contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
Fundamento Legal: LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17. Vigência: 19/12/2022 a 19/12/2023.
Valor Total: R$ 772.303,43. Data de Assinatura: 19/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2022 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.006285/2022-27.
Dispensa Nº 56/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS
FAMILIARES. Objeto: é objeto desta contratação a aquisição de alimentos da agricultura
familiar, na modalidade compra institucional, do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública
federal, de acordo com o edital da chamada pública n.º 03/GAPCO/2022, que integra o
presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição..
Fundamento Legal: LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17. Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023.
Valor Total: R$ 53.132,49. Data de Assinatura: 15/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2022 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.009398/2022-84.
Dispensa Nº 54/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 91.360.420/0001-34 - COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR
LTDA. Objeto: é objeto desta contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar,
na modalidade compra institucional, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para
atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de
acordo com o edital da chamada pública n.º 03/GAP-CO/2022, que integra o presente
contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Fundamento Legal: LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17. Vigência: 15/12/2022 a 15/12/2023.
Valor Total: R$ 413.691,84. Data de Assinatura: 15/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120629
Número do Contrato: 18/2020.
Nº Processo: 67278.032936/2020-72.
Inexigibilidade.
Nº
20/2020.
Contratante: GRUPAMENTO
DE
APOIO
DE
CANOAS.
Contratado: 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do contrato n° 018/GAPCO-HACO/2020, por 06 (seis) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 12/01/2023 a 11/07/2023, nos termos do
art. 57, ii, da lei n° 8.666, de 1993.. Vigência: 12/01/2023 a 11/07/2023. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 190.435,82. Data de Assinatura: 21/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 21/12/2022).
GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 24/BANT/2022
Nº Processo: 67222.006291/2021-49 e 67222.015142/2022-51 (Apenso)
Pregão nº 74/2021. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL.
Contratado: 07.857.759/0001-34 - R T COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
TRANSPORTE
DE
CARGA
LTDA.
Objeto:
Serviços
de
manutenção
corretiva,
compreendendo serviços
comuns de engenharia
com fornecimento
de materiais
inerentes à execução dos serviços para terceirização das manutenções corretivas dos
bens imóveis administrados pela BANT e as unidades apoiadas.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.983/13, Decreto nº
7.892/13 e Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/17. Vigência: 20/12/2022 a
20/09/2023. Valor Total: R$ 147.242,49. Data de Assinatura: 20/12/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).
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