PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, sexta-feira, 12 de agosto de 2022 10 TERMO DE CONTRATO Nº. 111/2022 DATA DA ASSINATURA: 11.08.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS - EIRELI. OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se fornecer ao CONTRATANTE livros paradidáticos, sendo: (ID-134426) Material Instrucional Integrado (339.600 unidades) para alunos e (8.484 unidades) para os professores, com o título “Cultura Digital e Programação” para compor o Itinerário Formativo - Unidade Curricular Comum (UCC) com o objetivo de atender aos alunos da 1° série do Novo Ensino Médio-NEM de todas as escolas de Ensino Médio da Capital da Rede Estadual de Educação da Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas, em atendimento ao Memo. n°. 0162/2022-CEMEAM, Termo de Referência, Parecer n°. 2.376/2022-ASSJUR e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico (CARONA) n°. 162/2021, Ata de Registro de Preços n°. 028/2021 publicado no DOE/SE em 11.08.2021. PRAZO: O prazo de vigência e entrega será de noventa (90) dias, contados de 11.08.2022 até 09.11.2022, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. VALOR GLOBAL: R$ 26.992.540,00 (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.362.3283.2553.0011; Natureza da Despesa: 33903204; Fonte de Recurso nº 0100, tendo sido emitidas em 11.08.2022 a Nota de Empenho nº. 0004497 no valor de R$ 26.992.540,00 (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e quarenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.016849/2022-52. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#102073#10#104017/> Protocolo 102073 <#E.G.B#102078#10#104022> TERMO DE CONTRATO Nº. 112/2022 DATA DA ASSINATURA: 11.08.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS - EIRELI. OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se fornecer ao CONTRATANTE livros paradidáticos, sendo: Livro com título “Trilha de Desenvolvimento Docente”, editora VIVER, (29.000 unidades) para a melhoria do processo de formação continuada dos professores do Ensino Fundamental e Médio das escolas da Capital e Interior da Rede Estadual de Educação da Secretaria de Educação e Desporto do Estado do Amazonas, em atendimento ao Memo. n°. 0417/2022-CEPAN, Termo de Referência, Parecer n°. 2.360/2022-ASSJUR e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico (CARONA) n°. 162/2021, Ata de Registro de Preços n°. 028/2021 publicado no DOE/SE em 11.08.2021. PRAZO: O prazo de vigência e entrega será de noventa (90) dias, contados de 11.08.2022 a 09.11.2022, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. VALOR GLOBAL: R$ 33.303.600,00 (trinta e três milhões, trezentos e três mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.122.3283.2693.0001; Natureza da Despesa: 33903204; Fonte de Recurso nº. 0100, tendo sido emitidas em 11.08.2022 a Nota de Empenho nº. 0004498 no valor de R$ 11.100.434,40 (onze milhões, cem mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). O valor de R$ 22.203.165,60 (vinte e dois milhões, duzentos e três mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) correspondente ao restante da contratação será empenhado conforme liberação da SEFAZ/AM. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.019013/2022-00. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#102078#10#104022/> Protocolo 102078 <#E.G.B#102085#10#104029> TERMO DE CONTRATO Nº. 113/2022 DATA DA ASSINATURA: 11.08.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS - EIRELI. OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se fornecer ao CONTRATANTE material didático pedagógico, sendo: Livro do título “Entre Sol e Chuva” (84.000 unidades) e Livro “Uma História Impossível” (84.000 unidades) para atender aos estudantes do Ensino Médio da Capital, desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em atendimento ao Memo. n°. 064/2022-DEPPE, Termo de Referência, Parecer n°. 2.361/2022-ASSJUR e especificações da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico (CARONA) n°. 162/2021, Ata de Registro de Preços n°. 028/2021, publicado no DOE/SE de 11.08.2021. PRAZO: O prazo de vigência e entrega será de noventa (90) dias, contados de 11.08.2022 a 09.11.2022, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. VALOR GLOBAL: R$ 7.015.680,00 (sete milhões, quinze mil, seiscentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.362.3283.2553.0001; Natureza da Despesa: 33903204; Fonte de Recurso nº. 0100, tendo sido emitidas em 11.08.2022 a Nota de Empenho nº. 0004499 no valor de R$ 447.095,90 (quatrocentos e quarenta e sete mil, noventa e cinco reais e noventa centavos). O valor de R$ 6.568.584,10 (seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) correspondente ao restante da contratação, será empenhado no presente exercício conforme liberação da SEFAZ/AM. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.019127/2022-50. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#102085#10#104029/> Protocolo 102085 <#E.G.B#102088#10#104032> TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 20/2022. DATA DA ASSINATURA: 11.08.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa R. V. ONO - ME. OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto Indenização em favor da empresa R V ONO, referente a prestação de serviços de transporte escolar fluvial e terrestre, que atendeu aos alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino das calhas do Rio Purus (Beruri, Boca Do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Tapauá), Rio Madeira (Apuí, Autazes, Borba, Humaitá, Manicoré, Nova Olinda Do Norte e Novo Aripuanã), Rio Negro (Barcelos, Santa Isabel Do Rio Negro e São Gabriel Da Cachoeira) e Calha Do Rio Juruá (Ipixuna e Itamarati), executados no período de 01/05/2022 a 31/05/2022. VALOR GLOBAL: R$ 3.067.680,00 (três milhões sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.3283.2746.0001; Natureza da Despesa: 33909301; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitida em 01.08.2022 a Nota de Empenho n°. 0003363 no valor de R$ 3.067.680,00 (três milhões sessenta e sete mil seiscentos e oitenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.016964/2022-27. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#102088#10#104032/> Protocolo 102088 <#E.G.B#102090#10#104034> TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 21/2022. DATA DA ASSINATURA: 11.08.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a Sra. FRANCISCA PANAUA KANAMARY. OBJETO: Pagamento/exercícios anteriores de serviços prestados, referente a fornecimento de gêneros alimentícios, que atendeu as necessidades das Escolas Estaduais Indígenas do Município de Atalaia do Norte/AM objeto do contrato nº 50/2020, cujo prazo de vigência expirou em 24/07/2021. Notas Fiscais: nº 703796 e 703803, emitidas em 22/07/2021, no valor total de R$ 4.397.70 (quatro mil trezentos e noventa e sete e setenta). Despesa amparada pelo parecer de nº 1.882/2022 da Assessoria Jurídica da SEDUC com acolhimento da Senhora Secretária Executiva de Estado de Educação e Deposto. VALOR GLOBAL: R$ 4.397,70 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.3283.2768.0008; Natureza da Despesa: 33909299; Fonte de Recurso: 0121, tendo sido emitida em 28.07.2022 a Nota de Empenho n°. 0004345 no valor de R$ 4.397,70 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.015271/2022-17. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#102090#10#104034/> Protocolo 102090 Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC <#E.G.B#102130#10#104074> Espécie: CT nº 25/2022-SEC. Data: 10.08.2022. Partes: Estado do Amazonas/SEC e RADIO E TELEVISAO RIO NEGRO LTDA. Objeto: Realização da Gincana Cultural Band - 2° Temporada, conforme projeto basico. Valor Global: R$ 1.567.847,82 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos). UO VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar