DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II Manaus, quinta-feira, 28 de julho de 2022 5 EXTRATO - ESPÉCIE: QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 114/2017; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL - ME - CNPJ: 10.802.564/0001-00; OBJETO: Alterar a titularidade da Unidade Gestora 017146 - HOSPITAL INFANTIL DR FAJARDO para Unidade Gestora 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, conforme projeto básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Natureza de Despesa: 33903917; Fonte: 0121; Nota de Empenho nº 2097 de 20/06/2022 no valor de R$ 24.470,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101-Secretaria de Estado de Saúde.; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017101.005091/2022-00 e nº 01.01.017146.000040/2022-76. Manaus, 23 de junho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99707#5#101610/> Protocolo 99707 <#E.G.B#99708#5#101611> EXTRATO - ESPÉCIE: QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a H ALMEIDA JORGE EPP - CNPJ: 25.265.113/0001-40; OBJETO: Alteração de titularidade da Unidade Gestora 017110 (HOSPITAL E PRONTO- -SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL) para Unidade Gestora 017101 (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), conforme Projeto Básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101 - SES-AM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza da Despesa: 33903917; Fonte: 0231; NE nº 1910 de 07/06/2022, no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101- Secretaria de Estado de Saúde; FUNDAMENTO DO ATO: Processos Administrativos nº 01.01.017101.008921/2022-51 e nº 01.01.017110.000176/2022-93. Manaus, 24 de julho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99708#5#101611/> Protocolo 99708 <#E.G.B#99712#5#101615> EXTRATO - ESPÉCIE: QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a AMAZON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS LTDA; OBJETO: Alteração da Titularidade da Unidade Gestora 017131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO RAIMUNDO para Unidade Gestora 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, conforme projeto básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; Unidade Orçamentária: 017701-FES: Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33903702; Fonte: 231; NE nº 2381 de 30/06/2022, no valor de R$ 80.096,85 (oitenta mil, noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) e NE nº 2382 de 30/06/2022, no valor de R$ 160.193,70 (cento e sessenta mil, cento e noventa e três reais e setenta centavos), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; FUNDAMENTO DO ATO: Processos Administrati- vos nº 01.01.017101.009051/2022-38 e n° 01.01.017131.000016/2022-04. Manaus, 06 de julho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99712#5#101615/> Protocolo 99712 <#E.G.B#99718#5#101621> EXTRATO ESPÉCIE: SEXTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP; OBJETO: Alteração de titularidade da Unidade Gestora 017146 (HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO) para a Unidade Gestora 017101 (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), conforme Projeto Básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; Unidade Orçamentária: 017701-FES; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Natureza de Despesa: 33903919; Fonte: 0100; NE nº 2401 no valor de R$ 36.816,00 (trinta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101 - Secretaria de Estado de Saúde.; FUNDAMENTO DO ATO: Processos Administrativos nº 01.01.017101.004893/2022-01 e nº 01.01.017146.000051/2022-56. Manaus, 14 de julho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99718#5#101621/> Protocolo 99718 <#E.G.B#99748#5#101657> EXTRATO - ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2022; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e SAPP - SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIÁTRICAS S/C LTDA; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1607/2021 - CSC; OBJETO: Contratação pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos em Cirurgia Pediátrica Eletiva a serem executadas no Hospital Infantil Dr. Fajardo e Instituto de Saúde da Criança do Estado do Amazonas - ICAM; PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 01/07/2022 a 30/06/2023; VALOR TOTAL: R$ 11.516.580,00 (onze milhões, quinhentos e dezesseis mil e quinhentos e oitenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101 - SES/AM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2250.0011; Natureza da Despesa: 33903401; Fonte: 0100; NE nº 2384 de 30/06/2022, no valor de R$ 954.500,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), ficando o restante a ser empenhado posteriormente; FUNDAMENTO DO ATO: Processos Administrativosnº01.01.017101.011648/2020-80;nº01.01.013102.000310/ 2022-02;nº01.01.013102.000380/2022-52;nº01.01.017101.001138/ 2022-67;nº01.01.013102.002070/2022-72;nº01.01.013102.002167/ 2022-85;nº01.01.017101.011397/2022-04;nº01.01.017101.011451/2022-03. Manaus, 27 de julho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99748#5#101657/> Protocolo 99748 <#E.G.B#99752#5#101661> EXTRATO - ESPÉCIE: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a MADIM MANAUS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA; OBJETO: Alteração de titularidade da Unidade Gestora 017110 (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL) para Unidade Gestora 017101 (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), conforme Projeto Básico, como se nele estivesse transcrito; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33903950; Fonte: 0231; NE nº 02585 de 21/07/2022, no valor de R$ 104.517,30 (cento e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e trinta centavos), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101 - Secretaria de Estado de Saúde; FUNDAMENTO DO ATO: Processos Administrati- vos nº 01.01.017101.009453/2022-32 e nº 01.01.017110.000220/2022-65. Manaus, 27 de julho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99752#5#101661/> Protocolo 99752 <#E.G.B#99758#5#101667> EXTRATO - ESPÉCIE: QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2018; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a CACE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRÔNICOS LTDA; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato primitivo por 12 (doze) meses a contar de 01/07/2022 a 30/06/2023; VALOR TOTAL: R$ 553.999,20 (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101 - SES-AM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Natureza de Despesa: 33903917; Fonte: 0100; N.E nº. 2400, no valor de R$ 32.616,62(trinta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), ficando o restante a ser empenhado posteriormente; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Adminis- trativo nº 01.01.017101.006465/2022-05. Manaus, 27 de julho de 2022. JANI KENTA IWATA Secretário Executivo <#E.G.B#99758#5#101667/> Protocolo 99758 <#E.G.B#99761#5#101670> EXTRATO - ESPÉCIE: SEXTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017; PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e a CACE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRÔNICOS LTDA; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato Primitivo por 12 (doze) meses, a contar de 17/07/2022 a 16/07/2023; VALOR TOTAL: R$ 347.628,00 (trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 17701 - FES; Unidade Gestora: 17101 - SES-AM; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2240.0011; Natureza de Despesa: 33903917; Fonte: 0231; NE n° 2530 de 15/07/2022, no valor de R$ 13.518,87 (treze mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), ficando o restante a ser empenhado posteriormente pela Unidade Gestora 017101 - Secretaria VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar