PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS Manaus, quarta-feira, 22 de junho de 2022 4 Secretaria de Estado de Educação e Desporto - SEDUC <#E.G.B#94217#4#96076> TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 11/2022. DATA DA ASSINATURA: 22.06.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS-SAAE. OBJETO: Pagamento das faturas emitidas pela prestadora de serviço de água SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS - SAAE que atendeu R$ 24.322,44 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais, e quarenta e quatro centavos), conforme Parecer nº. 430/2022- ASSJUR, com acolhimento da Secretária de Estado de Educação e Desporto. VALOR GLOBAL: O valor total do Termo de Ajuste de Contas é de R$ 24.322,44 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.0001.2087.0001; Natureza da Despesa: 33909224; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitida em 20.04.2022 a Nota de Empenho n°. 0002402 no valor de R$ 24.322,44 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.03815/2022-06. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#94217#4#96076/> Protocolo 94217 <#E.G.B#94227#4#96086> TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 10/2022. DATA DA ASSINATURA: 21.06.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA. OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento à REQUERENTE das faturas emitidas pela prestadora de serviço de água pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, que atendeu Escolas nos municípios de Nova Olinda do Norte e Atalaia do Norte/AM, mês de referência 01/2022, somando um valor total de R$ 1.635,14 (mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e catorze centavos), com acolho da Secretária Executiva de Educação e Desporto, conforme solicitado por requerimento e Nota Fiscal n°. 568451, emitida em 04/04/2022, atestadas sua execução por técnico da área e Parecer n°. 0996/2022-ASSJUR, partes integrantes do ajuste. VALOR GLOBAL: O valor total do Termo de Ajuste de Contas é de R$ 1.635,14 (mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e catorze centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101;Programas de Trabalho: 12.122.0001.2087.0001; Natureza da Despesa: 33909306; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitida em 03.06.2022 a Nota de Empenho n°. 0003222 no valor de R$ R$ 1.635,14 (mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e catorze centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.09996/2022-76. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#94227#4#96086/> Protocolo 94227 <#E.G.B#94234#4#96093> TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°. 09/2022. DATA DA ASSINATURA: 20.06.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS-SAAE. OBJETO: O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto o pagamento à Pagamento por serviço de abastecimento de água para escolas estaduais no município de Parintins/AM, referente ao período de novembro/2021, no valor de R$ 23.803,96 (vinte e três mil, oitocentos e três reais e noventa e seis centavos), conforme PARECER Nº 0303/2022 ASSJUR/SEDUC; 27/01/2022; com acolho da Secretária de Estado de Educação e Desporto SEDUC, conforme solicitado por requerimento e Nota Fiscal n°. 21101724, emitida em 24/01/2022, atestadas sua execução por técnico da área, e Parecer n°. 0303/2022-ASSJUR, partes integrantes do ajuste. VALOR GLOBAL: O valor total do Termo de Ajuste de Contas é de R$23.803,96 (vinte e três mil, oitocentos e três reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programas de Trabalho: 12.361.0001.2087.0001; Natureza da Despesa: 33909224; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitida em 18.04.2022 a Nota de Empenho n°. 0002439 no valor de R$ 23.803,96 (vinte e três mil, oitocentos e três reais e noventa e seis centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.02489/2022-01. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#94234#4#96093/> Protocolo 94234 <#E.G.B#94270#4#96129> 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 32/2021. DATA DA ASSINATURA: 15.06.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa PREMIER SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais doze (12) meses, contado de 16.06.2022 até 16.06.2023, com repactuação baseado na CCT/2022, para dar continuidade aos serviços de continuados de LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços nas Unidades Escolares e Admi- nistrativas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto instalados na Capital e no Interior do Estado, LOTE 02, em atendimento ao Memo. n°. 041/2022-NGCC, Projeto Básico, Parecer n°. 1.664/2022-ASSJUR e es- pecificações das Notas de Empenho, partes integrantes do ajuste. VALOR GLOBAL: R$ 27.730.732,26 (vinte e sete milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 028101; Programa de Trabalho: 12.361.3283.2550.0001, 12.362.3283.2554.0001 e 12.122.0001.2001.0001; Natureza da Despesa: 33903702; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitida em 14.06.2022 a Nota de Empenho n°. 0003418 no valor de R$ 2.079.781,61 (dois milhões, setenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), a NE n°. 0003419 no valor de R$ 1.039.869,12 (um milhão, trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos) e a NE n°. 0003420 no valor de R$ 346.681,51 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos). O valor de R$ 11.554.453,35 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) será empenhado no presente exercício conforme disponibilidade orçamentária. O valor de R$ 12.709.946,67 (doze milhões, setecentos e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) será empenhado no exercício vindouro conforme disponibilidade orçamentária. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.008146/2022-50. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#94270#4#96129/> Protocolo 94270 <#E.G.B#94275#4#96134> 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2018. DATA DA ASSINATURA: 03.06.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. OBJETO: O presente aditamento tem por objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio por mais doze (12) meses, contados de 04.06.2022 até 04.06.2023, para dar continuidade ao objeto do convênio, conforme Ofício n°. 81/2022 expedido pela Universidade Federal do Amazonas, Plano de Trabalho, Parecer expedido pelo CEPAN e Parecer n°. 1.766/2022- ASSJUR, partes integrantes do ajuste. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 01.01.028101.014308/2022-90. THIAGO SOUZA DE SOUZA Coordenador do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios <#E.G.B#94275#4#96134/> Protocolo 94275 <#E.G.B#94278#4#96137> TERMO DE CONTRATO Nº. 61/2022 DATA DA ASSINATURA: 21.06.2022. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e do outro lado, a empresa FLYING SACI DESENVOLVIMEN- TO DE SOFTWARES DE GAMES LTDA-ME. OBJETO: Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar para o CONTRATANTE os serviços de Implantação e Execução do Software Educacional Matemagos com o propósito de contribuir no desenvolvimento e fortalecimento de competências e habilidades na área do conhecimento de Matemática que atenderá estudantes do Ensino Fundamental de 5° ao 9° ano de 200 (duzentas) escolas da Capital e 70 (setenta) escolas do Interior da Secretaria de Estado de Educação e Desporto/SEDUC, em atendimento ao Memo. n°. 270/2022-DEPPE/SEDUC, Projeto Básico, Parecer n°. 513/2022- ASSJUR e especificação da Nota de Empenho, partes integrantes do ajuste. Modalidade de Contratação: Inexigibilidade de Licitação - Ata de Registro de Inexigibilidade nº. 006/2022-SEDUC, Portaria GS n°. 443, VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar