DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I Manaus, segunda-feira, 30 de maio de 2022 13 RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO No Bimestre No Bimestre ESTADO DO AMAZONAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO EXECUÇÃO DA DESPESA Turismo 6.936.254,00 57.318.406,63 13.110.544,24 13.166.728,64 0,13 44.151.677,99 6.508.283,03 6.564.467,43 0,09 50.753.939,20 Administração Geral 45.912.920,00 65.741.344,26 14.736.799,64 25.429.025,07 0,25 40.312.319,19 8.401.627,95 13.582.026,36 0,19 52.159.317,90 Demais Subfunções 13.195.440,00 13.406.023,22 662.187,50 3.971.120,98 0,04 9.434.902,24 1.380.755,68 2.358.554,65 0,03 11.047.468,57 Comunicações 111.566.318,00 120.945.949,31 32.217.609,99 63.773.539,92 0,62 57.172.409,39 29.054.441,89 45.026.097,35 0,62 75.919.851,96 Telecomunicações 279.584,00 1.977.927,02 1.629.330,02 1.683.732,82 0,02 294.194,20 1.636.750,82 1.641.518,82 0,02 336.408,20 Administração Geral 27.773.466,00 30.638.813,61 4.132.778,34 10.686.885,23 0,10 19.951.928,38 4.878.644,73 9.221.554,18 0,13 21.417.259,43 Demais Subfunções 83.513.268,00 88.329.208,68 26.455.501,63 51.402.921,87 0,50 36.926.286,81 22.539.046,34 34.163.024,35 0,47 54.166.184,33 Energia 3.000.000,00 477.902,86 477.902,86 477.902,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.902,86 Energia Elétrica 3.000.000,00 477.902,86 477.902,86 477.902,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.902,86 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporte 1.293.913.000,00 1.033.952.537,17 157.762.522,78 339.907.768,24 3,30 694.044.768,93 84.369.523,99 119.170.864,42 1,64 914.781.672,75 Transporte Aéreo 35.000,00 4.676.099,68 0,00 0,00 0,00 4.676.099,68 0,00 0,00 0,00 4.676.099,68 Transporte Rodoviário 1.284.569.000,00 995.776.644,44 153.499.760,42 334.237.278,13 3,24 661.539.366,31 83.428.999,81 116.952.877,35 1,61 878.823.767,09 Transporte Hidroviário 3.195.000,00 25.000.748,15 988.326,41 988.326,41 0,01 24.012.421,74 0,00 0,00 0,00 25.000.748,15 Transportes Especiais 1.000.000,00 2.860.044,90 2.340.552,80 2.860.044,90 0,03 0,00 156.157,23 675.649,33 0,01 2.184.395,57 Administração Geral 4.604.000,00 5.129.000,00 711.013,15 1.465.526,80 0,01 3.663.473,20 707.815,95 1.387.782,24 0,02 3.741.217,76 Demais Subfunções 510.000,00 510.000,00 222.870,00 356.592,00 0,00 153.408,00 76.551,00 154.555,50 0,00 355.444,50 Desporto e Lazer 26.111.916,00 58.580.219,65 18.343.727,27 24.418.528,98 0,24 34.161.690,67 16.165.617,42 17.479.209,28 0,24 41.101.010,37 Desporto de Rendimento 9.148.828,00 15.995.329,78 4.671.101,36 5.923.719,96 0,06 10.071.609,82 4.967.905,61 5.023.736,77 0,07 10.971.593,01 Desporto Comunitário 5.085.087,00 28.103.289,71 10.902.284,12 11.116.060,17 0,11 16.987.229,54 6.739.342,75 6.739.342,75 0,09 21.363.946,96 Administração Geral 11.424.931,00 14.028.530,16 2.770.341,79 7.120.994,85 0,07 6.907.535,31 4.347.903,06 5.570.779,76 0,08 8.457.750,40 Demais Subfunções 453.070,00 453.070,00 0,00 257.754,00 0,00 195.316,00 110.466,00 145.350,00 0,00 307.720,00 Encargos Especiais 4.854.984.384,00 5.353.415.098,47 773.650.703,82 2.160.042.818,71 20,95 3.193.372.279,76 921.461.373,44 1.625.663.307,38 22,34 3.727.751.791,09 Serviço da Divida Interna 508.174.000,00 877.079.248,27 107.638.994,64 154.436.915,51 1,50 722.642.332,76 101.780.395,88 148.577.421,36 2,04 728.501.826,91 Serviço da Divida Externa 442.677.000,00 551.472.757,49 76.402.013,97 143.164.920,71 1,39 408.307.836,78 76.402.013,97 143.164.920,71 1,97 408.307.836,78 Transferências 3.344.100.000,00 3.344.100.000,00 511.772.417,56 1.722.655.382,26 16,70 1.621.444.617,74 667.846.077,80 1.199.800.146,50 16,49 2.144.299.853,50 Outros Encargos Especiais 555.673.384,00 576.403.092,71 77.140.473,02 138.013.619,66 1,34 438.389.473,05 74.470.619,36 132.876.695,24 1,83 443.526.397,47 Demais Subfunções 4.360.000,00 4.360.000,00 696.804,63 1.771.980,57 0,02 2.588.019,43 962.266,43 1.244.123,57 0,02 3.115.876,43 Reserva de Contingência¹ 710.189.000,00 293.937.207,41 - - - 293.937.207,41 - - - 293.937.207,41 Reserva de Contingência 710.189.000,00 293.937.207,41 - - - 293.937.207,41 - - - 293.937.207,41 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 907.665.000,00 931.227.543,67 144.441.710,90 312.599.154,23 3,03 618.628.389,44 149.587.270,75 299.322.207,34 4,11 631.905.336,33 TOTAL (III) = (I + II) 23.111.232.000,00 24.755.294.659,04 4.529.589.050,44 10.312.813.693,09 100,00 14.442.480.965,95 4.232.262.487,30 7.276.321.793,44 100,00 17.478.972.865,60 VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃOFechar