DOEAM 08/01/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 08 de janeiro de 2020 | Poder Executivo | Pág 6
Diário Oficial do Estado do Amazonas
As matérias que não constam assinatura física, foram assinadas digitalmente.
Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, o MUNICÍPIO 
DE BARREIRINHA, através da Prefeitura Municipal. OBJETO: Repasse de 
recursos financeiros para aquisição de Computadores equipados com teclado 
e mouse, para montar laboratório de informática para capacitação de alunos 
do Ensino Fundamental da rede Municipal de Educação no município de 
Barreirinha/AM, em atendimento a Emenda Parlamentar nº 002/2019 de 
autoria do Deputado Estadual Belarmino Lins de Albuquerque, conforme 
Plano de Trabalho, Parecer Técnico-DEPPE, Nota de Empenho e Parecer nº 
1.911/2019 - ASSJUR, partes integrantes deste ajuste. PRAZO: Este Convênio 
terá o prazo de vigência de seis (06) meses, contados de 09.12.2019 até 
09.06.2020. VALOR GLOBAL: R$ 101.898,13 (cento e um mil, oitocentos e 
noventa e oito reais e treze centavos). CONCEDENTE: R$ 100.000,00 (cem 
mil reais). CONTRAPARTIDA: R$ 1.898,13 (mil oitocentos e noventa e oito 
reais e treze centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 
28101; Programa de Trabalho: 12.361.3283.2548.0007; Natureza da Despesa: 
44404209; Fonte do Recurso: 0121, tendo sido emitida em 08.11.2019 
a Nota de Empenho n°. 05923 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 028101.015129.2019. 
Manaus, 09 de dezembro de 2019.
ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios - NGCC
<#E.G.B#1192#6#1668/>
Protocolo 1192
<#E.G.B#1193#6#1669>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESPÉCIE: TERMO DE CONVÊNIO Nº. 46/2019. DATA DA ASSINATURA: 
20.12.2019. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da 
Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, o MUNICÍPIO 
DE ITAPIRANGA, através da Prefeitura Municipal. OBJETO: Aquisição de 
um (01) veículo tipo van para atender as demandas de transporte dos pro-
fissionais da educação, da Secretaria Municipal de Educação, na fiscalização 
de Escolas Municipais, no município de Itapiranga/AM, em atendimento a 
Emenda Parlamentar nº 017/2019 de autoria do Deputado Belarmino Lins 
de Albuquerque, conforme Plano de Trabalho, Parecer Técnico nº 005/2019-
GETRANS/DELOG, Nota de Empenho e Parecer nº 2.699/2019 - ASSJUR, 
partes integrantes deste ajuste. PRAZO: O prazo de vigência de doze (12) 
meses, contados de 20.12.2019 até 20.12.2020, podendo ser prorrogado por 
mútuo acordo dos partícipes mediante Termo Aditivo, devidamente justificado 
e aceito pela Administração. VALOR GLOBAL: R$ 129.990,00 (cento e vinte e 
nove mil, novecentos e noventa reais). CONCEDENTE: R$ 118.200,00 (cento 
e dezoito mil e duzentos reais). CONTRAPARTIDA: R$ 11.790,00 (onze 
mi e setecentos e noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Orçamentária: 28101; Programa de Trabalho: 12.361.3283.2548.0011; 
Natureza da Despesa: 44404231; Fonte do Recurso: 0100, tendo sido emitida 
em 09.12.2019 a Nota de Empenho n°. 06961 no valor de R$ 118.200,00 
(cento e dezoito mil e duzentos reais). FUNDAMENTO DO ATO: Processo 
Administrativo nº. 028101.009435.2019. Manaus, 20 de dezembro de 2019.
ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios - NGCC
<#E.G.B#1193#6#1669/>
Protocolo 1193
<#E.G.B#1194#6#1670>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº. 146/2019. DATA DA ASSINATURA: 
27.12.2019. PARTES CONTRATANTES: O Estado do Amazonas, através da 
Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do outro lado, a empresa 
MARIANA ROCHA FERNANDES EIRELI. OBJETO: Fornecimento de 
Gênero Alimentício para compor o cardápio da merenda das escolas da Rede 
Estadual das seguintes modalidades de ensino: PNAE Fundamental, PNAE 
Médio, PNAE EJA Fundamental, PNAE EJA Médio, Mediado Tecnológico das 
Escolas do Interior e PNAI das Escolas Indígenas do interior do Estado do 
Amazonas, sendo: Charque ponta de agulha- 451.900 Kg, marca Bovinos, 
conforme Memo n° 130/2019-DELOG, Projeto Básico e especificações da Nota 
de Empenho, partes integrantes do ajuste. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
Pregão Eletrônico nº 423/2019-CGL, Ata de Registro de Preços n° 0156/2019-
2-SEFAZ publicada no Diário Oficial do Estado no dia 23.07.2019. PRAZO: 
O prazo de vigência do Contrato será de dez (10) meses, contados de 
27.12.2019 até 27.10.2020, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo. 
VALOR GLOBAL: R$ 6.100.650,00 (seis milhões, cem mil e seiscentos e 
cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 
28101; Programa de Trabalho: 12.361.3135.1079.0001; Natureza da Despesa: 
33903053; Fonte de Recurso: 0250, tendo sido emitida em 27.12.2019 a 
Nota de Empenho nº. 07408 no valor de R$ 149.998,50 (cento e quarenta 
e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). O valor 
de R$ 5.950.651,50 (cinco milhões, novecentos e cinquenta mil, seiscentos 
e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) correspondente ao restante da 
contratação correrá a conta da dotação orçamentária que for consignada no 
orçamento vindouro. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 
028101.032390/2019. Manaus, 27 de dezembro de 2019.
ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios - NGCC
<#E.G.B#1194#6#1670/>
Protocolo 1194
<#E.G.B#1195#6#1671>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESPÉCIE: 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 294/2014. DATA DA 
ASSINATURA: 30.12.2019. PARTES CONTRATANTES: O Estado do 
Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, do 
outro lado, a empresa ARMASETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais doze (12) 
meses, contados 30.12.2019 até 30.12.2020, para dar continuidade nos 
serviços de dedetização, desratização e repelência a morcegos, para atender 
as necessidades desta Secretaria da Educação, junto as Escolas Estaduais, 
localizadas na capital do Estado, conforme Memo. nº. 53/2019-NGCC, 
Projeto Básico, Parecer n° 2.724/2019-ASSJUR e especificações da Nota de 
Empenho, que passam a integrar o presente termo. VALOR GLOBAL: R$ 
2.768.466,38 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade orçamentária: 28101; Programa de Trabalho: 12.361.3285.2550.0001 
e 12.362.3285.2554.0001; Natureza da Despesa: 33903978; Fonte de 
Recurso: 0100, tendo sido emitidas em 30.12.2019 as Notas de Empenho nº. 
07621 no valor de R$ 346.065,30 (trezentos e quarenta e seis mil, sessenta 
e cinco reais e trinta centavos) e a NE n°. 07623 no valor de R$ 346.065,30 
(trezentos e quarenta e seis mil, sessenta e cinco reais e trinta centavos). No 
exercício seguinte o valor de R$ 2.076.339,16 (dois milhões, setenta e seis 
mil, trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) correspondente ao 
restante do Termo Aditivo correrá a conta da dotação orçamentária que for 
consignada ao orçamento vindouro. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Admi-
nistrativo nº. 028101.023724/2019. Manaus, 30 de dezembro de 2019.
ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios - NGCC
<#E.G.B#1195#6#1671/>
Protocolo 1195
<#E.G.B#1196#6#1672>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESPÉCIE: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 176/2017. DATA DA 
ASSINATURA: 30.12.2019. PARTES CONTRATANTES: O Estado do 
Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, 
do outro lado, a empresa AMSTERDAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Prorrogar 
a vigência e execução do contrato por mais doze (12) meses, a contar da data 
de 31.12.2019 até 31.12.2020, para dar continuidade ao objeto do contrato de 
serviços de limpeza e conservação de áreas internas e externas, referente ao 
Lote 02 conforme anexo I (das escolas a serem atendida) e anexo II (Distritos 
03 e 04, Polos 03 e 04), conforme solicitação do Memo. n° 63/2019-NGCC, 
Projeto Básico, Parecer 2.977/2019-ASSJUR e especificações da Nota de 
Empenho, partes integrantes do ajuste. VALOR GLOBAL: R$ 24.692.630,81 
(vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e 
trinta reais e oitenta e um reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
orçamentária: 28101; Programa de Trabalho: 12.361.3285.2550.0001 e 
12.362.3285.2554.0001; Natureza da Despesa: 33903702; Fonte de Recurso: 
0100, tendo sido emitidas em 30.12.2019 as Notas de Empenho nº. 07651 
no valor de R$ 3.703.894,62 (três milhões, setecentos e três mil, oitocentos 
e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) e a NE n° 07652 no 
valor de R$ 2.469.263,10 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, 
duzentos e sessenta e três reais e dez centavos). O valor de R$ 18.519.473,09 
(dezoito milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e três 
reais e nove centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº. 
028101.023703/2019. Manaus, 30 de dezembro de 2019.
ROSANA APARECIDA FREIRE NUNES
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Contratos e Convênios - NGCC
<#E.G.B#1196#6#1672/>
Protocolo 1196
<#E.G.B#1197#6#1673>
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
ESPÉCIE: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 07/2015. DATA DA 
ASSINATURA: 30.12.2019. PARTES CONTRATANTES: O Estado do 
Amazonas, através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e, 
do outro lado, a empresa L. G. SERVIÇOS PROFISSIONAIS EIRELI-ME. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência e execução do contrato por mais dois 
(02) meses, contados de 31.12.2019 até 29.02.2019, para dar continuidade 
nos serviços de limpeza e conservação, referentes ao lote: 01 (áreas internas 
e externas), para atender as necessidades desta Secretaria da Educação 
junto com as Escolas Estaduais da Capital e Interior do Estado do Amazonas/
AM, conforme solicitação do Memo. nº 55/2019-NGCC, Projeto Básico, 
Parecer n° 2.972/2019-ASSJUR e Nota de Empenho, que passam a integrar 
o presente Termo. VALOR GLOBAL: R$ 349.149,71 (trezentos e quarenta e 
nove mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade orçamentária: 28101; Programa de Trabalho: 
12.361.3285.2550.0001 e 12.362.3285.2554.0001; Natureza da Despesa: 
33903702; Fonte de Recurso: 0100, tendo sido emitidas em 30.12.2019 a 
Nota de Empenho nº. 07614 no valor de R$ 209.489,84 (duzentos e nove 
mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e a NE 
n°. 07615 no valor de R$ 139.659,90 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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