DOEAM 20/08/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Diário Oficial do Estado do Amazonas
Manaus, segunda-feira, 20 de agosto  de 2018  |  Publicações Diversas  |  Pág.  16
Elemento de Despesa: 33903958; Fonte: 0100; NE nº 3102 de 14/08/2018 no 
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); FUNDAMENTO DO ATO: Processo 
Administrativo nº 011964/2018 - SUSAM.Manaus, 23de julho de 2018.
FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES
 Secretáriode Estado de Saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO
ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO DE ADITIVO Nº 061/2016; PARTES: 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE S/A – CNPJ 34.597.955/0004-32; OBJETO: 
Acrescer aproximadamente 2,2992% os serviços à Fundação HEMOAM, 
conforme Projeto Básico a contar 01/07/2018 a 01/01/2019; VALOR TOTAL: 
R$ 192.152,40 (cento noventa e dois mil cento cinquenta e dois reais e 
quarenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 
17701–FES; Unidade Gestora: 17101–SUSAM; Programa de Trabalho: 
10302327622240011; Elemento de Despesa: 33903004; Fonte: 0100; N.E nº 
3061 no valor de R$ 32.025,40 (trinta e dois mil vinte e cinco reais e quarenta 
centavos); FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 
015638/2018 – SUSAM. Manaus, 15 de agosto de 2018.
FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES
 Secretário de Estado de Saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 069/2018; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DE SAÚDE e JR COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI; MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO – RDL Nº 9762/2018 – SUSAM; OBJETO: 
Aquisição emergencial de materiais de expediente para atender as 
necessidades administrativa e assistenciais do Hospital Zona Norte Delphina 
Rinaldi Abdel Aziz; PRAZO: 120 (cento e vinte) dias, a contar de 06/08/2018 a 
03/12/2018; VALOR TOTAL: R$ 164.913,12 (cento sessenta e quatro mil 
novecentos e treze reais e doze centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Orçamentária: 17701 – FES; Unidade Gestora: 17101 – SUSAM; 
Programa de Trabalho: 10122000120010001; Elemento de Despesa: 
33903016; Fonte: 0121; N.E nº 3048, de 03/08/2018, no valor de R$ 
164.913,12 (cento sessenta e quatro mil novecentos e treze reais e doze 
centavos); FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 
009762/2018 – SUSAM. Manaus, 15 de agosto de 2018.
FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES
 Secretário de Estado de Saúde
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO
Extrato do TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 347/2018 – SUSAM, que se faz 
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SUSAM e COOPENURE – 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO AMAZONAS, referente ao valor total das notas fiscais 21 
e 22 no valor total de R$ 242.389,21 (duzentos e quarenta e dois mil trezentos 
e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), de recursos alocados no 
programa de trabalho 10.302.3276.2250.0001 natureza da despesa 
33909301, fonte de recursos 0121 Do orçamento vigente e nota de empenho 
2018NE02039 de 04/06/2018. Processo Administrativo nº 007294/2018. 
Manaus, 08 de agosto de 2018.
ORESTES GUIMARÃES DE MELO FILHO
 Secretário Executivo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO
Extrato do TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 348/2018 – SUSAM, que se faz 
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SUSAM e COOPENURE – 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO AMAZONAS, referente ao valor total das notas fiscais 28, 
29, 31, 34 e 35 no valor total de R$ 2.325.202,75 (dois milhões trezentos e 
vinte e cinco duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos), de recursos 
alocados no programa de trabalho 10.302.3276.2250.0001, natureza da 
despesa 33909301, fonte de recursos 0121 Do orçamento vigente e nota de 
empenho 2018NE02049 de 04/06/2018. Processo Administrativo nº 
009001/2018. Manaus, 08 de agosto de 2018.
ORESTES GUIMARÃES DE MELO FILHO
 Secretário Executivo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO
Extrato do TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 349/2018 – SUSAM, que se faz 
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SUSAM e J. A. SOUTO 
LOUREIRO & CIA LTDA., referente ao valor total da nota fiscal 11747 no valor 
total de R$ 76.575,38 (setenta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e 
trinta e oito centavos), de recursos alocados no programa de trabalho 
10.302.3276.2245.0011, natureza da despesa 33909293, fonte de recursos 
0100 Do orçamento vigente e nota de empenho 2018NE02043 de 
04/06/2018. Processo Administrativo nº 038351/2018. Manaus, 08 de 
agosto de 2018.
ORESTES GUIMARÃES DE MELO FILHO
 Secretário Executivo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO
Extrato do TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 350/2018 – SUSAM, que se faz 
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SUSAM e MANAUS 
AEROTÁXI PARTICIPAÇÕES LTDA., referente ao valor total da nota fiscal 
1632 no valor total de R$ 748.244,00 (setecentos e quarenta e oito mil e 
duzentos e quarenta e quatro reais), de recursos alocados programa de 
trabalho 10.302.3276.2283.0001, natureza da despesa 33909293, fonte de 
recursos 0121 Do orçamento vigente e nota de empenho 2018NE02045 de 
04/06/2018. Processo Administrativo nº 011617/2018.  Manaus, 08 de 
agosto de 2018.
ORESTES GUIMARÃES DE MELO FILHO
 Secretário Executivo
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA, no uso 
de suas atribuições legais; e CONSIDERANDO a decisão da Comissão Geral 
d e  L i c i t a ç ã o ,  n o  P r o c e s s o  n º  2 0 1 8 / 0 0 0 0 8 2 8 8 - U E A 
(01.01.013102.00019535.2018-CGL), referente à Concorrência nº. 
080/2018-CGL, que transcorreu dentro dos princípios basilares que norteiam 
o procedimento licitatório, nos termos da Lei 8.666/93; RESOLVE: I – 
HOMOLOGAR a decisão da Comissão Geral de Licitação, referente à 
contratação, de pessoa jurídica para exploração comercial dos serviços de 
Reprografia, para atendimento das demandas da Escola Normal Superior – 
ENS desta Universidade, com sede na cidade de Manaus, por meio de Termo 
de Permissão de Uso, a título precário, pelo período de 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura do contrato, conforme Projeto Básico; II – 
ADJUDICAR o objeto licitado à empresa J P TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 16.934.975/0001-27, perfazendo o valor 
global de R$ 33,35 (Trinta e três reais e trinta e cinco centavos) dos serviços a 
serem disponibilizados na reprografia, e, valor mensal de R$ 400,00 (quatro 
centos reais) referente à utilização do espaço da Escola Normal Superior - 
ENS.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. REITORIA DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de agosto 
de 2018.
CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
PORTARIA N. 063/2018–PROADM/UEA
O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias e, CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 24, da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, que preconiza acerca dos serviços e compras 
de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, nos casos 
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez; CONSIDERANDO que o preço constante no mapa comparativo 
apresentado à fl. 17-UEA está compatível com os preços praticados no 
mercado; CONSIDERANDO o que consta do Processo nº. 2018/00017880-
UEA, referente à prestação de serviços de reforma e adequação do espaço 
para o desenvolvimento das atividades do projeto Espaço de Atendimento 
Psicossocial-EPISCO, visando atender a demandas dos discentes da 
Universidade do Estado do Amazonas, que buscam apoio psicopedagógico 
na instituição. RESOLVE: I– DECLARAR dispensável o procedimento 
licitatório, nos termos do art. 24, inciso II, c/c art. 23, II, “a”, ambos da Lei nº 
8.666/93; conforme projeto básico II – ADJUDICAR o objeto da dispensa em 
favor do prestador de serviços F H COMERCIO DE INFORM. E SERV. DE 
EQUIP. ELETRONICOS LTDA, CNPJ N° 05.977.429/0001-57 pelo valor 
global de R$ 7.999,75 (Sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta 
e cinco centavos), pelo período de 30 (trinta) dias.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE. PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA UEA.
ORLEM PINHEIRO DE LIMA
Pró-Reitor de Administração
RATIFICO a decisão em supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

                            

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