DOMCE 13/05/2024 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará

                            Ceará , 13 de Maio de 2024   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará   •    ANO XV | Nº 3457 
 
www.diariomunicipal.com.br/aprece                                                                               96 
 
CONTRATANTES: 
SECRETARIA 
DE 
EDUCAÇÃO 
E 
DESPORTO ESCOLAR (SEMED). 
  
CONTRATADAS: 
ED 
LOCAÇÕES 
SERVIÇOS 
DE 
TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 10.486.189/0001-28. 
  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 DE JANEIRO DE 
2024. 
  
VALOR 
TOTAL 
DOS 
CONTRATOS: 
R$ 
300.000,00 
(TREZENTOS MIL REAIS). 
  
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: VIGÊNCIA DO DIA 30/01/2024 
Á 30/01/2025. 
  
ASSINA PELAS CONTRATANTES: MARIA VIEIRA LIMA 
CÔELHO. 
  
ASSINA PELAS CONTRATADAS: EDVARD GIRÃO DE 
SOUSA FILHO 
  
RUSSAS-CE, 30 DE JANEIRO DE 2024.  
Publicado por: 
Jorge Augusto Cardoso do Nascimento 
Código Identificador:EB1EAFDC 
 
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO CONTRATO N° 20240130.001-SEMED 
 
EXTRATO DO CONTRATO N° 20240130.001-SEMED 
  
PREGÃO ELETRÔNICO PERP Nº 001.26.06.2023-DIV 
  
OBJETO: 
REGISTRO 
DE 
PREÇO 
PARA 
FUTURAS 
E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE 
VEÍCULOS 
PARA 
ATENDER 
À 
DEMANDA 
DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
ESCOLAR (SEMED). 
  
CONTRATADA: SERVNEW SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS 
E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 26.028.607/0001-73. 
  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 DE JANEIRO DE 
2024. 
  
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 66.000,00 (SESSENTA E 
SEIS MIL REAIS). 
  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: VIGÊNCIA DO DIA 30/01/2024 Á 
30/01/2025. 
  
ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA VIEIRA LIMA 
CÔELHO. 
  
ASSINA 
PELA 
CONTRATADA: 
FRANCISCO 
JOELMO 
FERREIRA 
PINHEIRO 
REPRESENTANTE 
DA 
EMPRESA 
SERVNEW SERVIÇOS, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES 
LTDA. 
  
RUSSAS-CE, 30 DE JANEIRO DE 2024.  
Publicado por: 
Jorge Augusto Cardoso do Nascimento 
Código Identificador:2988981A 
 
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO 
EXTRATO DOS CONTRATOS 20240326.001 / 20240326.002 -
SEINFRA 
 
EXTRATO DOS CONTRATOS N° 20240326.001 / 20240326.002 
-SEINFRA 
  
PREGÃO ELETRÔNICO PERP Nº 001.26.06.2023-DIV 
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS 
CONTRATAÇÕES 
DE 
SERVIÇOS 
DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À DEMANDA 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS. 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS URBANOS (SEINFRA). 
  
CONTRATADAS: 
SERVNEW 
SERVIÇOS, 
EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ Nº. 26.028.607/0001-73. 
ED LOCAÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ Nº. 10.486.189/0001-28. 
  
DATA DA ASSINATURA DOS CONTRATOS: 26 DE MARÇO 
DE 2024. 
  
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R$ 12.000,00 (DOZE MIL 
REAIS) / R$ 672.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL 
REAIS) 
  
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: VIGÊNCIA DO DIA 26/03/2024 
Á 26/03/2025. 
  
ASSINA PELAS CONTRATANTES: GUILHERME CORDEIRO 
DA COSTA 
  
ASSINA PELAS CONTRATADAS: FRANCISCO JOELMO 
FERREIRA 
PINHEIRO 
REPRESENTANTE 
DA 
EMPRESA 
SERVNEW SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES 
LTDA / EDVARD GIRÃO DE SOUSA FILHO REPRESENTANTE 
DA EMPRESA ED LOCAÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
LTDA. 
  
RUSSAS-CE, 26 DE MARÇO DE 2024.  
Publicado por: 
Jorge Augusto Cardoso do Nascimento 
Código Identificador:28BF5D59 
 
ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº...........: 035241-SAS 
  
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n°14.08.2023.01-SRPE 
  
CONTRATANTE........: 
SECRETARIA 
DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
  
CONTRATADO (A).....: NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP 
  
CNPJ...............................: 10.596.960/0001-10 
  
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES (DOAÇÃO) DAS FAMILIAS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS 
PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTANA DO CARIRI-CE 
  
VALOR TOTAL................: R$ 7.860,00 (sete mil e oitocentos e 
sessenta reais) 
PROGRAMA DE TRABALHO.......: 15.01.08.122.0002.2057- 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social, Fonte 
de recursos: 500.0000.00. 
15.01.08.244.0006.2065-Serviço de Proteção Social Básica, Fonte de 
recursos:661.0000.00 
15.02.08.244.0006.2066- Manutenção das Atividades dos Benefícios 
Eventuais, Fonte de recursos: 661.0000.00. Elemento: 3.3.90.32.00- 
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. 

                            

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